logo
Proekt_Strategii_SO-2030

2.2.2. Инновационный сценарий развития Самарской области

Демография

Формирование сценарных параметров демографического развития базируется на попытках создания социально-экономических предпосылок для стабилизации численности населения и возможного демографического роста на основе использования как воспроизводственных, так и миграционных ресурсов. Для рассматриваемых вариантов развития демографический сценарий отличается индивидуальными коэффициентами рождаемости и смертности, а также коэффициентом миграционного прироста.

Инновационный вариант развития исходит из:

- сохранения достаточно высокого уровня рождаемости с учетом повышения доли вторых и более рождений. Этому будут способствовать реализуемые меры демографической направленности, в том числе по поддержке семьи, материнства и детства, укрепление репродуктивного здоровья граждан, содействие в улучшении жилищных условий многодетным семьям и т.д.

Суммарный показатель рождаемости (число родившихся на 1000 женщин фертильного возраста) в прогнозируемом периоде будет находиться в пределах 43-40 чел., тогда как в 2005 году он составлял 35,3 чел. Однако, сокращение численности населения репродуктивного возраста не позволит увеличить общий уровень рождаемости;

- сокращения возрастных коэффициентов смертности за счет сохранения и укрепления здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни, снижения уровня заболеваемости, повышения качества медицинской помощи и развития профилактических мероприятий. В то же время, старение населения и рост численности населения пожилых возрастов не позволит ожидать сокращения общего показателя смертности, в прогнозном периоде он стабилизируется на уровне 15,6-15,7 промилле. Средний возраст населения с 40 лет в 2010 году вырастет с 39 лет до 42,8 лет;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан, в том числе увеличение продолжительности активной и здоровой жизни граждан, сокращения разницы между продолжительностью жизни женщин и мужчин. В целом за прогнозируемый период продолжительность жизни населения вырастет почти на 7 лет по сравнению с оценкой 2010 года (68,3 года);

- сохранения миграционного прироста на максимально возможных уровнях: 31 – 32 человек на 10 000 человек населения области или порядка 10 тысяч мигрантов в год на всем горизонте прогнозирования. Большинство мигрантов находятся в активном трудоспособном возрасте, что положительно влияет на возрастную структуру населения, а также возмещает естественные потери населения.

Демографический сценарий приведен в Таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1 - Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности

Основные демографические показатели

Ед. измерения

2010

2011-2015

2016-2020

2021-2030

Среднее за период

Среднее за период

Среднее за период

Общий коэффициент рождаемости

Чел. на 1000 жит.

11,6

11,3

10,0

9,1

Общий коэффициент смертности

Чел. на 1000 жит.

15,2

15,7

15,6

15,7

Ожидаемая динамика численности населения на горизонте прогнозирования приведена в таблице 2.2.2.2. За первые 10 лет численность населения сократится на 1,7% по отношению к 2010 году, за вторые 10 лет – еще на 3,2%. В целом, падение численности населения к концу горизонта прогнозирования ожидается на уровне 4,9%.

Таблица 2.2.2.2 - Ожидаемая динамика численности населения на горизонте прогнозирования

Демографические показатели в среднем за год

Ед. измерения

2010

2015

2020

2025

2030

Численность населения

тыс. чел

3 217,4

3 198,2

3 161,6

3 113,6

3 060,1

Численность населения в трудоспособном возрасте

тыс. чел

1 991,3

1 866,1

1 759,8

1 714,7

1 683,8

Численность населения в пенсионном возрасте

тыс. чел

741,6

800,3

848,2

869,3

892,9

Дети до 16 лет

тыс. чел

484,3

531,8

553,6

529,6

483,5

Миграционный прирост

тыс. чел

7,8

10,1

10,0

10,0

10,0

Трудовые ресурсы

К 2030 году выбытие населения в трудоспособном возрасте составит 308 тыс. человек по сравнению с 2010 годом (или на 15%). Ежегодное выбытие населения в трудоспособном возрасте колеблется от 10 тыс. до 35 тыс. человек. В процентном выражении (к численности населения трудоспособного возраста в базовом году) выбытие трудоспособного населения колеблется от 1,7% в год (в первые 7 лет) до 0,5% годовых в конце прогнозного периода. Аналогично выбывают трудовые ресурсы.

Динамика развития кластеров

В таблице 2.2.2.3 приведены средние темпы роста выпуска товаров и услуг по рассматриваемым кластерам на временных горизонтах прогноза.

Таблица 2.2.2.3 - Динамика развития кластеров, %

Наименование кластера

2010 г.

2010-2014 гг.

2015 г.

2016-2020 гг.

2021-2030 гг.

Средние темпы роста

Средние темпы роста

Средние темпы роста

Средние темпы роста

Базовые кластеры Самарской области

 

 

 

 

 

Автомобильный кластер

100

110,5

102,9

102,7

102,1

Аэрокосмический кластер

100

110,1

107,9

108,3

106,9

Кластер нефтедобычи и нефтепереработки

100

103,2

104,0

103,0

102,8

Химический кластер

100

106,5

106,7

110,6

107,8

Перспективные кластеры Самарской области

Транспортно-логистический кластер

100

104,8

105,4

109,0

107,2

Туристско-рекреационный кластер

100

106,8

107,0

107,5

105,6

Агроиндустриальный кластер

100

107,5

104,1

103,7

103,4

Кластер информационно-телекоммуникационных технологий (вкл. бизнес - услуги)

100

105,5

106,2

115,3

108,9

Медицинско-фармацевтический кластер

100

105,0

104,1

110,6

106,2

Остальные сектора, отрасли и виды производств

Энергетика

100

103,5

103,7

104,8

103,7

Строительство

100

112,3

108,2

106,8

106,7

Коммунальное хозяйство

100

104,6

104,6

105,4

102,8

Рециклинг и управление отходами

100

105,0

104,4

110,8

107,2

Прочие виды деятельности

 

Российский сценарий Inn

Малый и средний бизнес

Для разрабатываемого сценария предполагается опережающее развитие малого и среднего предпринимательства Самарской области по сравнению с ожидаемыми российскими темпами развития малого и среднего предпринимательства. При этом доля малого и среднего предпринимательства в общем объеме оборота товаров и услуг растет к концу горизонта прогнозирования:

- для ВЭД «РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства» - в 1,5 раза;

- для ВЭД «РАЗДЕЛ F: Строительство» – в 1,4 раза;

- для ВЭД «РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – в 1,2 раза;

- для ВЭД «РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь» - в 2 раза.

Производительность труда

В инновационном сценарии развития Самарской области производительность труда будет прирастать средним темпом около 6,5% в год. Оценка вклада основных факторов в общий рост производительности труда приведена в таблице 2.2.2.4.

Таблица 2.2.2.4 - Оценка факторов роста производительности труда для Самарской области (в среднем по экономике)

Факторы роста

Значение

1

Прирост производительности труда за счет материально-технических факторов (технический прогресс, повышение качества продукции, инновации), % в год

3,5

2

Прирост производительности труда за счет социально-экономических факторов (повышение квалификации, переподготовка, развитие профтехобразования, наставничество), % в год

1,5

3

Прирост производительности труда за счет организационных факторов (организация и нормировка труда, загрузка занятых), % в год

1,5

Итого

6,5

Инфляция

Динамика цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий соответствует «российскому» сценарию Inn [1]. По другим «инфляционным» позициям за основу взят также российский сценарий Inn, но с некоторыми поправками.

По российскому сценарию Inn имеем следующую динамику цен (Таблица 2.2.2.5):

Таблица 2.2.2.5 - Рост цен и тарифов по сценарию Inn [1]

Показатель

2030 год к 2010 году,

%

Инфляция (ИПЦ)

223,4

Розничный товарооборот,

индекс-дефлятор

209,2

Электроэнергия (отпущенная, в среднем за год):

рост цен и регулируемых тарифов для всех категорий потребителей

297,8

Газ природный (оптовые цены, в среднем):

рост среднего тарифа (для всех категорий потребителей)

468,7

Промышленное производство,

индекс-дефлятор

241,0

В российском сценарии промышленность «не реагирует» на бурный рост цен на ТЭР за период с 2010 по 2017 годы. Энергосберегающими мероприятиями такой рост цен на энергоносители компенсировать невозможно, поэтому следует ожидать рост доли промежуточного потребления (снижение доли ВДС) в видах экономической деятельности, не связанных с производством газа и электроэнергии, особенно на горизонте 2011-2017 годов.

Из таблицы видно, что уровень ИПЦ следует признать заниженным. Заниженный ИПЦ искусственно увеличивает реальные доходы населения, но его принятие несет в себе угрозу дисбаланса в прогнозных оценках.

В настоящем расчете ИПЦ взят выше среднероссийского уровня на 1% в среднегодовом исчислении; а рост ИПЦ на горизонте прогнозирования (2030 год к 2010 году) принят на уровне 250%.

При прогнозных расчетах индексы-дефляторы обрабатывающих производств приняты выше среднероссийских индексов промышленного производства, поскольку в самарской экономике выше доля машиностроения.

Темп роста прожиточного минимума взят в среднем на 1% выше темпа роста ИПЦ.

Опережающий рост цен на энергоносители, с одной стороны, способствует энергосбережению, с другой стороны, увеличивает долю добавленной стоимости в неэнергетических видах деятельности, поэтому до 2017 года энергоемкость ВРП снижается относительно медленно.

Инвестиции в основной капитал

Инновационный вариант базируется на интенсивных структурных сдвигах в пользу высокотехнологичного и инфраструктурного секторов экономики, предполагает значительные объемы капитальных вложений и высокие темпы роста. Инновационный вариант ориентирован на реализацию портфеля инвестиционных проектов общенационального и стратегического значения и реализацию национальных проектов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, образования и сельского хозяйства и предусматривает активное участие федерального и областного бюджетов в их финансировании. Рост интереса иностранных инвесторов к Самарскому региону в прогнозном периоде объясняется, в основном, реализацией ряда крупных инвестиционных проектов. Особое влияние на увеличение притока иностранных инвестиций окажет реализация проектов по созданию особых экономических зон.

На горизонте 2011-2014 годов инвестиции в основной капитал осуществляются в темпах, соответствующих сценарным условиям для инновационного варианта. В дальнейшем инвестиционная политика нацелена на поддержание роста соответствующих видов экономической деятельности с сохранением необходимого запаса производственных мощностей.

Внешнеэкономическая деятельность

В сценарии предполагается следующая динамика внешнеэкономической деятельности:

- увеличиваются доли отечественных товаров и услуг на региональном потребительском рынке (в 1,5 раза к концу горизонта прогнозирования);

- растет доля экспортируемой продукции в химических и машиностроительных отраслях (на 20 процентных пунктов);

- растет доля экспорта высокотехнологичной продукции (машин, оборудования и транспортных средств) в выпуске машиностроительных отраслей (в 2 раза);

- темп роста экспортируемой продукции будет отставать от темпа роста выпуска экономики, поскольку экспорт топливно-энергетических ресурсов, составлявший в 2010 году 85% от всего экспорта, будет расти незначительно;

- доля импорта металлов и изделий из них в промежуточном потреблении обрабатывающих производств снижается в 2 раза к 2030 году;

- доля импорта в создании новой стоимости (закупки оборудования) снижается в 1,7 раза к концу горизонта прогнозирования за счет роста импортозамещения;

- доля импорта продукции химической промышленности в промежуточном потреблении обрабатывающих производств снижается к 2030 году в 1,8 раза.

Тем не менее, объем импорта продолжает расти, правда, относительно роста валового выпуска экономики рост импорта отстает в 1,5 раза.

Налоговая и бюджетная политика

Основными задачами налоговой и бюджетной политики является создание эффективной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость. Повышению доходного потенциала бюджетной системы будут способствовать:

- проведение мониторинга эффективности предоставления налоговых льгот;

- индексация ставок акцизов на подакцизную продукцию с учетом реально складывающейся экономической ситуации;

- установление ставки налога на добычу полезных ископаемых при добыче природного газа в зависимости от мировых цен на углеводородное сырье;

- совершенствование налогообложения в рамках специальных налоговых режимов (введение патентной системы налогообложения для применения индивидуальными предпринимателями, сокращение сферы применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, а с 2014 года ее отмена);

- введение налога на недвижимость, предусматривающего взимание налога исходя из рыночной стоимости облагаемого имущества;

- дальнейшее совершенствование налогового администрирования.

В целях сокращения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты на 2012-2013 годы снижен максимальный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для основной массы налогоплательщиков с 34% до 30%. Для плательщиков, применяющих льготный тариф (26%), а также для социально ориентированных некоммерческих организаций тариф понижен до 20%.

Межбюджетные отношения и пропорции распределения налоговых и неналоговых доходов между уровнями бюджетной системы не претерпят существенных изменений.

Приоритетом расходов консолидированного бюджета области будет оставаться повышение уровня жизни населения и безусловное выполнение социальных обязательств.

Уровень жизни

Реализация инновационного варианта предполагает существенное повышение уровня жизни населения Самарской области, значительное сокращение доли бедного населения. Основные параметры сценария в сфере уровня жизни приведены в Таблице 2.2.2.6.

Таблица 2.2.2.6 - Индикаторы уровня жизни населения Самарской области

2010 г.

2015 г.

2020 г.

2030 г.

Рост реального скорректированного дохода (с учетом социальных трансфертов) в расчете на душу населения к базовому году, раз

1,00

1,27

1,686

3,135

Децильный коэффициент дифференциации доходов (коэффициент фондов, в среднем за год)

20,6

15,3

13,6

14,3

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

15,9

10,2

5,4

3,3

Коэффициент замещения для пенсионных доходов, %

41,2

34,5

35,1

37,6